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开封市信访局2017年度部门决算公开

时间:2018-09-19 14:27:52 来源:

目  录

第一部分  开封市信访局主要职责

第二部分  开封市信访局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市信访局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  开封市信访局概况
开封市信访局下设8个科室和1个二级单位,分别为:办公室、综合室、来访接待室、信件受理室、催查办查室、复查复核室、群众信息工作室、网络信访室和开封市群众来访接待中心。局机关行政编制34人,实有34人;下属开封市群众来访接待中心编制8人,实有8人。经费实行全额预算管理。
主要工作职责是:
1、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信,接待群众来访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
2、承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;审结要结果的案件。
3、负责交办转办、督促检查、指导协调、直接调查、情况通报、责任追究建议等工作。
4、协调处理跨县、区,跨部门、单位之间的重要信访件、群众集体赴京去省来市和突发上访事件;对重要案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。
5、分析研究信访工作形势,征集群众建议,及时向市委、市政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。分析研究信访工作形势,征集群众建议,及时向市委、市政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。
6、指导全市信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施;组织信访干部的培训;指导全市信访部门办公自动化建设;负责电子信访、信访宣传教育、干部培训、信息调研等。
7、负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作的市际活动。
8、承办市委、市政府交办的其它事项。
纳入开封市信访局2017年度部门决算编制范围的单位包括:开封市信访局本级、开封市群众来访接待中心。


第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共河南省开封市委开封市人民政府信访局                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

806.20

一、一般公共服务支出

28

665.23

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

63.79

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

21.62

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.59

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

4.22

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

806.20

本年支出合计

50

755.45

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

23.35

年末结转和结余

52

74.10

 

26

 

 

53

 

总计

27

829.55

总计

54

829.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:中共河南省开封市委开封市人民政府信访局                                                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

806.20

806.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

716.79

716.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

716.29

716.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

389.49

389.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

251.00

251.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

50.80

50.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

64.34

64.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

64.34

64.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.71

24.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.63

39.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.07

24.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.07

24.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

24.07

24.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:中共河南省开封市委开封市人民政府信访局                                                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

755.45

502.06

253.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

665.23

411.84

253.39

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.72

411.34

253.39

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

360.66

360.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

238.39

0.00

238.39

0.00

<, SPAN tyle="FONT-FAMILY: , 宋体; FONT-SIZE: 11pt; mso-spacerun: 'ye, s'; mso-bidi-font-family: Arial; CO: rgb(0,0,0)" s,>0.00

0.00

2010350

  事业运行

50.68

50.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

63.79

63.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

63.79

63.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.51

39.51

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.62

21.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.62

21.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.62

21.62

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共河南省开封市委开封市人民政府信访局                             金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

806.20

一、一般公共服务支出

28

665.23

665.23

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

63.79

63.79

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

21.62

21.62

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.59

0.59

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

806.20

本年支出合计

49

751.23

751.23

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

19.13

年末财政拨款结转和结余

50

74.10

74.10

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

19.13

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

825.33

总计

54

825.33

825.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

部门:中共河南省开封市委开封市人民政府信访局                  金额单位:万元                                                      

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

751.23

497.84

253.39

201

一般公共服务支出

665.23

411.84

253.39

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.72

411.34

253.39

2010301

  行政运行

360.66

360.66

0.00

2010302

  一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00

2010308

  信访事务

238.39

0.00

238.39

2010350

  事业运行

50.68

50.68

0.00

20111

纪检监察事务

0.51

0.51

0.00

2011101

  行政运行

0.51

0.51

0.00

208

社会保障和就业支出

63.79

63.79

0.00

20805

行政事业单位离退休

63.79

63.79

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.28

24.28

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.51

39.51

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.62

21.62

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.62

21.62

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.62

21.62

0.00

221

住房保障支出<, /P>

0.59

0.59

0.00

22102

住房改革支出

0.59

0.59

0.00

2210201

  住房公积金

0.59

0.59

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

部门:中共河南省开封市委开封市人民政府信访局

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

424.22

302

商品和服务支出

2.70

310

其他资本性支出

4.32

30101

  基本工资

158.40

30201

  办公费

1.09

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

131.90

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

4.32

30103

  奖金

16.76

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.92

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.25

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.51

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

11.99

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

64.75

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

66.60

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

23.19

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

3030, 4

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

22.12

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

20.99

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.07

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.29

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.30

 

 

 

人员经费合计

490.82

公用经费合计

7.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中共河南省开封市委开封市人民政府信访局                                                                           金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.05

4.00

7.80

0.00

7.80

17.25

12.20

0.00

6.02

0.00

6.02

6.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中共河南省开封市委开封市人民政府信访局                                                                           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<, /TD>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为829.55万元。与2016年相比,收、支总计各增加134.65万元,增长19.38%。主要原因是:工资调标、补发2014年10月工资调标增资、清算职业年金缴费、增加公务员平时考核奖。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计806.2万元,其中:财政拨款收入806.2万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计755.45万元,其中:基本支出502.06万元,占66.46%;项目支出253.39万元,占33.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为825.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增长135.43万元,19.63%。主要原因是:工资调标、补发2014年10月工资调标增资、清算职业年金缴费、增加公务员平时考核奖。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出751.23万元,占支出合计的99.44%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.83万元,增长12.72%。变动的主要原因是:2016年7月后工资调标、补发2014年10月工资调标增资、清算职业年金缴费、增加公务员平时考核奖。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出751.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出665.23万元,占88.55%;社会保障和就业(类)支出63.79万元,占8.49%;医疗卫生和计划生育(类)支出21.62万元,占2.88%;住房保障(类)支出0.59万元,占0.08%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.75万元,支出决算为751.23万元,完成年初预算的123.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是补发2014年10月工资调标增,二是办公经费增加。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为270.82万元,支出决算为360.66万元,完成年初预算的133.44%。决算数大于预算数的主要原因是:补发2014年10月工资调标增资、清算职业年金缴费、增加公务员平时考核奖。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加15万元办公经费用于解决大厅接访安检设备和办公设备采购。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)信访事项(项)。年初预算221万元,支出决算为238.39万元,完在年初预算的107.87%。决算数大于预算数的主要原因:保安保洁劳务费增加。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算38.92万元,支出决算为50.68万元,完在年初预算的130.22%。决算数大于预算数的主要原因:补发2014年10月工资调标增资,增加公务员平时考核奖。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算14.49万元,支出决算为24.28万元,完在年初预算的167.56%。决算数大于预算数的主要原因:补发2017年上半年养老金增资,增加退休人员健康休养费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算37.44万元,支出决算为39.51万元,完在年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加、养老缴费基数调整

7、医疗卫生与度划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算24.07,支出决算数21.62万元,完成年初预算的89.82%,决算数小于预算数的主要原因:年初预算医疗保险缴费基数为调标工资数,而医疗保险缴费基数为每年5月上报,7月份变更,在报送2017年缴费基数时,工资尚未调标,缴费基数实为调标前工资标。年初医疗保险预算数以调标后工资标准提取。

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金。年初预算0,支出决算数0.59万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

特别说明:年初预算时,误将住房公积金归入一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出决算也将住房公积金支出列入一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出497.84万元。与2016年相比,增加74.64万元,增长17.640%。变动的主要原因:工资调标、补发2014年10月工资调标增资、增加公务员平时考核奖。其中:人员经费490.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费;公用经费7.02万元,主要包括:办公费、水费等。

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为29.05万元,支出决算为12.2万元,完成预算的42%2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算6.02万元,占49.34%,完成预算的77.18%;公务接待费支出决算6.18万元,占50.66%,完成预算的35.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少0.75万元,减少100%,主要原因是没有2017年因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行费支出6.02万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出6.02万元。主要用于公务车辆燃油、维修、保险等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算2016年度减少3.7万元,下降38.06%,主要原因是落实中央八项规定,尽量乘坐公共交通工具,公务用车费用有所减少。

3.公务接待费支出6.18万元。其中:

其他国内公务接待支出6.18万元,主要用于上级领导来汴督查检查、驻京信访工作组协调工作。

公务接待费支出决算比2016年度2.67万元,下降30.17%,主要原因是:公务接待量下降。

中共河南省开封市委开封市人民政府信访局2017年度共接待国内来访团组45个、来访人员334人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,开封市信访局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元。

(二)项目绩效自评结果。

开封市信访局在2017年度部门决算中有0项绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出260.41万元,较2016年度增加7.61万元,增长3%。的主要原因, 是:驻京、驻省值班工作组房租增长和保安保洁服务费增长等。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,中共河南省开封市委开封市人民政府信访局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。三辆公务车辆在公车改革时上缴,由于没有上缴和拍卖手续,所以未及时清账。

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)信访事务(款):是指信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障信访局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指信访局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。